Foram encontrados 4677 resultados das pesquisas.
Total pago: R$ 29.510.826,76
Nome Credor | Data Empenho | Especificação | Data Pagamento | Valor Empenho | Valor Pagamento | Objeto | :. |
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LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 |
01/08/2019 | Combustíveis e Lubrificantes | 06/11/2019 | R$ 7.975,84 | R$ 7.975,84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL... | Detalhes |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 |
01/08/2019 | Combustíveis e Lubrificantes | 06/11/2019 | R$ 5.333,94 | R$ 5.333,94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA S... | Detalhes |
SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13.936.686/0001-79 |
01/08/2019 | Contratação por Tempo Determinado | 08/11/2019 | R$ 10.000,00 | R$ 4.833,30 | PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SO... | Detalhes |
SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13.936.686/0001-79 |
01/08/2019 | Contratação por Tempo Determinado | 29/11/2019 | R$ 10.000,00 | R$ 4.833,30 | PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SO... | Detalhes |
SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 13.936.686/0001-79 |
01/08/2019 | Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) | 29/11/2019 | R$ 10.000,00 | R$ 2.663,96 | PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SO... | Detalhes |
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01/08/2019 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/03/2020 | R$ 10.497,92 | R$ 10.497,92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE ... | Detalhes |
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01/08/2019 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2020 | R$ 32.507,23 | R$ 32.507,23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE ... | Detalhes |
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